其他应付款怎么冲平


年末其他应付款贷方有余额不需要作任何账务处理。此科目本来就是贷方余额的科目。

如果是其他应付款不需要支付要冲平的话,可以这样写分录:

借:其他应付款,

贷:营业外收入。

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